岗位职责:1、协助客户企业进行内部控制调研和审核,促进企业风险防范体系以及内部控制体系的建立、健全;2、协助客户企业收集审计证据,编制审计报告;3、协助客户企业进行重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;4、协助客户企业制定内部审计报告,并提出处理意见和建议;5、协助跟踪审计建议的落实或后续审计工作的实施。
岗位要求:1、本科以上学历,会计、财务、审计等相关专业, 有注册会计师(CICPA)、审计师(CIA)或相关专业认可资格优先;2、三年以上会计师事务所从业经验或大中型企业内审工作经验;3、能熟练使用Office办公软件以及金蝶和用友等流行财务软件;4、熟悉国家财税相关法律法规和政策,精通公司财务会计、审计等业务管理流程;5、具备良好的观察能力、综合分析判断能力、逻辑推理与文字表达能力。